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INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD, CANCELACIÓN DE FACTURAS Y COBRO DE CARTERA - POLÍTICA OPERATIVA CUENTAS POR COBRAR |
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PROCESO | GESTIóN FINANCIERA |
OBJETIVO |
Solicitar, elaborar y hacer seguimiento a todas las facturas (cuentas por cobrar) que incluyen los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de bienes y servicios y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, las transferencias que representan derechos ciertos a favor de la Universidad de Caldas; así como establecer los parámetros para una eficiente administración y oportuna recuperación de la cartera. |
POLÍTICAS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN | ||||||||
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | |||||
No. | Actividad | Responsable | Descripción | ||
1 | Inicio | ||||
2 | Recepcionar solicitudes | Técnico Administrativo de la Oficina Financiera. |
Recibe solicitudes de las diferentes dependencias para elaborar las facturas de Proyectos y/o convenios.
Ver Registro(FORMATO SOLICITUD PARA ELABORACIÓN Y ANULACIÓN DE FACTURAS) |
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3 | Decidir | Técnico Administrativo Oficina Financiera |
Revisa si el formato se encuentra bien diligenciado y si contiene los anexos requeridos (RUT/Documento de Identidad)
Tiempo: 1 día hábil |
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4 | Elaborar factura | Técnico Administrativo Oficina Financiera |
Elabora la factura y la envía a la dependencia solicitante.
Tiempo: 2 días hábiles |
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5 | Recepción pagos, transferencias o consignaciones/ Pago de factura | Centro de Gastos y Técnico Administrativo Oficina Financiera |
Revisa las consignaciones y/o transferencias recibidas, identificando la factura cancelada, procede a enviarlas a la Oficina Financiera para el ingreso en el SGF anexando copia de la factura.
Tiempo: Permanente |
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6 | Seguimiento pago facturas y reportes de cartera a centros de gasto. | Técnico Administrativo Oficina Financiera |
Si no se evidencia el pago de la factura dentro del plazo establecido, se generan los reportes de cuentas por cobrar por proyectos y centros de gastos, se envían a la dependencia responsable para gestión de cobro persuasivo a la entidad o persona natural.
Tiempo: Permanente |
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7 | Reportes para iniciar cobro coactivo | Técnico Administrativo Oficina Financiera |
Una vez agotada la etapa anterior y cuando no se logre la recuperación de la cartera vencida, la Oficina Financiera remitirá la relación de dicha cartera a la Secretaria General para inicio de cobro coactivo, conforme a lo establecido en la Resolución no. 00436 de 2018 de Rectoría.
Tiempo: Permanente |
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8 | Revisar y concilia saldos de cartera | Técnico Administrativo Oficina Financiera |
El Técnico Administrativo concilia saldos de cartera Vs Contabilidad periódicamente y de ser necesario realiza ajustes contables requeridos.
Tiempo: Periódicamente |
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9 | Realiza el cierre de cartera. | Profesional Universitario y Técnico Administrativo de la Oficina Financiera |
Efectúa cierre de cartera en el Sistema de Gestión Financiero, para la presentación de los informes de balance financiero.
Tiempo: Una vez al mes. |
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10 | Fin. |
REGISTROS DEL DOCUMENTO | |||
Nombre del Registro | Resp. Almacena. | Cod.Registro SIG | Serie Archivo |
FORMATO SOLICITUD PARA ELABORACIÓN Y ANULACIÓN DE FACTURAS | SECCION CONTABILIDAD | R-2784-I-GF-824 | - |
ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | JEFE DE OFICINA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | JEFE DE OFICINA - OFICINA FINANCIERA |
HISTORIAL DE CAMBIOS | ||
3 | Se actualiza el instructivo en lo relacionado con cobro de cartera a los estudiantes que no registran pago en el SIA. | 2024-07-02 |
2 | Modernización de imagen del SIG. | 2019-10-16 |
1 | Versión inicial | 2018-09-28 |
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